Udfyld 3 Personlig Indkomstskat. Fradragsgrænser

Angivelse af 3-personlig indkomstskat: aktuelt gyldige formularer

Erklæringen for et bestemt år skal afgives i den form, der var gældende på det tidspunkt. Samme regel gælder for indgivelse af ændret selvangivelse.
For eksempel, hvis en skatteyder ønsker at indsende en selvangivelse i formular 3-NDFL for 2015, skal han bruge den erklæringsformular, der var gældende i 2015.

Ved almindelig regel, indsendes 3-NDFL-angivelsen rettidigt - senest den 30. april i indeværende år for indkomsten fra det foregående år, der er indberetningspligtig. Falder den 30. april i en weekend, forlænges ansøgningsfristen til næste hverdag.

Ved udfyldelse af en 3-personlig selvangivelse for tilbagebetaling af skat er indleveringsfristen ikke begrænset til nogen dato i dette år. Du har med andre ord ret til at afgive en sådan erklæring, når du vil, dog senest tre år. For eksempel kan du i 2019 indsende 3-NDFL for 2018, 2017 og 2016 for at modtage skattefradrag - en skatterefusion.

Angivelsesformularerne ændres med jævne mellemrum, men sammensætningen forbliver stort set den samme.

3. personlige indkomstskatteangivelser indtil 2019 (for 2017 og tidligere):

  • Titelblad - angivet generel information om en person: fulde navn, pasoplysninger, adresse på registreringssted (ophold), TIN og andre data.
    Det skal bemærkes, at personer, der ikke er individuelle iværksættere, efter at have indtastet deres TIN, har ret til ikke at angive pasdata.
    TIN kan findes på skattekontorets officielle hjemmeside.
  • § 1 og § 2 - tjener til at beregne afgiftsgrundlaget, afgiftsbeløbet ved forskellige afgiftssatser, afgiftsbeløbet, der skal betales/tillægges/refunderes over budgettet.
  • Ark A, B, C, D, D1, D2, E1, E2, G, Z, I - udfyldes kun efter behov. For eksempel afspejler de følgende indikatorer:
    - indtægter fra aktiviteter både i Rusland og i udlandet;
    - individuelle iværksætteres indkomst;
    - indkomst, der ikke er underlagt indkomstskat;
    - ark til beregning af standard-, social-, ejendoms- og erhvervsskattefradrag mv.

Det er således ikke nødvendigt at udfylde alle 19 ark. Kun de første 3 og plus yderligere udfyldes afhængigt af formålet med at udarbejde erklæringen.

3-NDFL-erklæringer fra 2019 (for 2018 og senere):

Det samlede antal ark fra 20 over de seneste år er faldet til 13. Bogstavnavnene på arkene er også ændret til "Bilag 1, 2, 3..."

Nedenfor kan du downloade formularerne penge tilbage i skat 3-NDFL eller udfyld dem online på vores hjemmeside!

VÆLG EN BEKVEM FYLDNINGSMULIGHED: vores program udarbejder erklæringer som i pdf-format(til udskrivning og arkivering på papir), og i xml-format(til indsendelse til i elektronisk format via internettet). Eller du kan selv prøve at udfylde erklæringen ved at downloade den relevante formular nedenfor for det år, du har brug for.

Download selvangivelsesformularer 3-NDFL for 2018, 2017, 2016, 2015 eller udfyld dem online:

Selvangivelse i formular 3-NDFL for 2018: Download formularen Udfyld den online
Bekendtgørelse fra Ruslands føderale skattetjeneste af 3. oktober 2018 N ММВ-7-11/569@

(Registreret hos Ruslands justitsministerium den 16. oktober 2018 N 52438)

Selvangivelse i formular 3-NDFL for 2017: Download formularen Udfyld den online

(som ændret den 25. oktober 2017 N ММВ-7-11/822@) "Ved godkendelse af selvangivelsen enkeltpersoner(Formular 3-NDFL), proceduren for at udfylde den, samt formatet for indsendelse af selvangivelse for personlig indkomstskat i elektronisk form"
(Registreret hos Ruslands justitsministerium den 15. december 2017 N 49266)

Selvangivelse i formular 3-NDFL for 2016: Download formularen Udfyld den online
Bekendtgørelse fra Ruslands føderale skattetjeneste af 24. december 2014 N ММВ-7-11/671@
(som ændret den 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@) "Ved godkendelse af formularen for selvangivelsen for personlig indkomstskat (formular 3-NDFL), proceduren for udfyldelse af den, samt formatet for indsendelse af selvangivelsen for personlig indkomstskat i elektronisk form"
(Registreret hos det russiske justitsministerium den 18. oktober 2016 N 44076)

Selvangivelse i formular 3-NDFL for 2015: Download formularen Udfyld den online
Bekendtgørelse fra Ruslands føderale skattetjeneste af 24. december 2014 N ММВ-7-11/671@
(som ændret den 25. november 2015 N ММВ-7-11/544@) "Ved godkendelse af formularen for selvangivelsen for personlig indkomstskat (formular 3-NDFL), proceduren for udfyldelse af den, samt formatet for indsendelse af selvangivelsen for personlig indkomstskat i elektronisk form"
(Registreret hos Ruslands justitsministerium den 18. december 2015 N 40163)

Selvangivelse i formular 3-NDFL for 2014: Download formularen Udfyld den online
Bekendtgørelse fra Ruslands føderale skattetjeneste af 24. december 2014 N ММВ-7-11/671@
"Ved godkendelse af formularen for selvangivelsen for personlig indkomstskat (formular 3-NDFL), proceduren for udfyldelse af den, samt formatet for indsendelse af selvangivelsen for personlig indkomstskat i elektronisk form"
(Registreret hos Ruslands justitsministerium den 30. januar 2015 N 35796)

Før vi går videre til trin-for-trin instruktioner om, hvordan du udfylder 3-NDFL, vil vi overveje de vigtigste krav til denne skatteindberetningsformular. Vi bestemmer, hvem, hvornår og hvordan der skal indberettes til Federal Tax Service.

Hvem skal tage den?

Hvem skal indsende en 3-NDFL selvangivelse:

  1. Private erhvervsdrivende og individuelle iværksættere, det vil sige de borgere, der driver forretning selvstændigt eller udfører Privat øvelse.
  2. Borgere anerkendt som skattemæssigt hjemmehørende i rapporteringsperioden, og som modtog indkomst uden for Den Russiske Føderation. Det vil sige, at det er de personer, der opholdt sig i Rusland i mindst 183 dage om året.
  3. Personer, der solgte fast ejendom, grunde el køretøjer i rapporteringsperioden.
  4. Borgere, der har modtaget indtægt i form af lottogevinster værdifulde gaver og anden indkomst, der overstiger den maksimalt tilladte grænse fastsat for disse indkomsttyper.
  5. Personer, der har modtaget indkomst i rapporteringsperioden under arbejdskontrakter eller civile kontrakter.
  6. Personer, der ansøger om skattefradrag (ejendom, faglig, social eller behandling).

Hvor skal du indsende 3-NDFL

Selvangivelsen skal indsendes til territorialkontoret for Federal Tax Service på registreringsstedet, permanent eller midlertidigt. Indkomstopgørelsen kan indsendes til Federal Tax Service personligt, via post eller ved at udfylde dokumentet online. For eksempel, hvis du har brug for hjælp til at udfylde 3-NDFL-erklæringen, kan du kontakte Federal Tax Service eller udarbejde en rapport online ved hjælp af specielle tips. Læs videre for at lære, hvordan du udfylder 3-NDFL-rapporten online.

Hvornår skal 3-NDFL indsendes

Fristen for indgivelse af selvangivelse for personlig indkomstskat for 2019 er den 30.04.2019. Overførsler til I dette tilfælde ikke med. Lad os minde dig om, at i 2018 Indleveringsfristen faldt på en weekend, og erklæringen skal afleveres pr sidste år det var nødvendigt senest den 05/03/2018.

Hvor får man 3-NDFL selvangivelsesformularen

Lad os se på nøgleproceduren for udfyldning af 3-NDFL for 2019, formular, prøveudfyldning kan downloades gratis.

For at udarbejde rapporter til Federal Tax Service, skal du bruge den samlede selvangivelsesformular KND 1151020, godkendt efter ordre fra Federal Tax Service i Rusland dateret 24. december 2014 nr. ММВ-7-11/671@. Samme bekendtgørelse fastlagde proceduren for udarbejdelse af rapporten.

Den 19. februar 2018 trådte bekendtgørelse fra Ruslands føderale skattetjeneste af 25. oktober 2017 nr. ММВ-7-11/822@ i kraft, som regulerer ændringer af KND-formularen 1151020. Disse ændringer har været gældende siden 2018 og bruges til at angive indkomst, der er modtaget i 2017. Hvis du udfylder den gamle formular for indkomst modtaget i 2018, vil repræsentanter for Federal Tax Service simpelthen ikke acceptere det.

Sådan udfylder du 3-NDFL i 2019

Før du begynder at udarbejde din selvangivelse, skal du læse de grundlæggende krav og instruktioner til udfyldelse af 3-NDFL:

  1. Udfyld cellerne fra venstre mod højre med blå eller sort blæk, eller ved hjælp af udskrivning eller computerteknologi.
  2. I tomme felter sætte streger på din selvangivelse. Hvis indikatorværdien mangler, skal der placeres streger i hver celle i indikatorfeltet.
  3. Angiv beløbene for indtægter og udgifter i rubler og kopek, med undtagelse af personlige indkomstskattebeløb.
  4. Angiv skattebeløb strengt i rubler, anvend afrundingsreglen: op til 50 kopek - kasser, mere - rund op til den fulde rubel.
  5. Kontanter modtaget i udenlandsk valuta, såvel som afholdte udgifter, skal afspejles i rubler. Genberegn beløb i udenlandsk valuta til vekselkursen for Den Russiske Føderations centralbank på datoen for modtagelse af valutaen eller afholdelse af udgifter.

Så lad os gå direkte til algoritmen for, hvordan man udfylder 3-NDFL selvangivelsen.

Trin 1. Udfyld 3-NDFL-forsiden

Vi udfylder 3-NDFL-headeren (en prøveformular for 2019 kan downloades i slutningen af ​​artiklen). Her registrerer vi skatteyderens identifikationsnummer, angiver justeringsnummeret, skatteperioden og Federal Tax Service-koden. Hvis ND indsendes til inspektionen for første gang, indtaster vi 000 i feltet "Justeringsnummer", hvis den indsendes igen, angives justeringsnummeret under hensyntagen til den kronologiske rækkefølge.

Oplysninger om skatteyderen - en person. Udfyld landekoden. Ifølge den all-russiske klassificering af lande i verden er Rusland tildelt kode 643. Hvis en person ikke har statsborgerskab, skal du indtaste 999.

  1. For individuelle iværksættere - 720.
  2. For en person, der er engageret i privat praksis, for eksempel notarer, kode 730.
  3. For advokater, læg 740.
  4. For enkeltpersoner skal du indtaste 760.
  5. For landmænd - 770.

Giv oplysninger om dit identitetsdokument. Udfyld dokumenttypekoden under hensyntagen til bilag nr. 2 til proceduren for, hvordan man korrekt udfylder 3-NDFL (samme ordre fra Federal Tax Service).

Indtast derefter din skatteyderstatus og indtast dit kontakttelefonnummer.

Tæl og angiv antallet af udfyldte sider i din selvangivelse, underskriv derefter forsiden og indtast datoen. Hvis udfyldning foretages i elektronisk format, skal du bruge en elektronisk nøgle - en digital signatur.

Trin 2. Udfyld følgende ark 3-NDFL

Det er ikke nødvendigt at udfylde alle arkene. Angiv kun oplysninger på de ark af selvangivelsen, der er nødvendige for at afspejle modtagne indtægter, afholdte udgifter og skattefradrag, der skyldes en person i rapporteringsperioden.

For at få fradrag for uddannelse eller behandling i selvangivelsen skal du eksempelvis udfylde ark A, E1 samt §§ 1 og 2 og for ejendomsfradrag (køb af bolig) i stedet for ark E1 - ark D1.

Hvis du sidste år solgte ejendom (bil, hus, grund), udfyldes blad A, D3 og afsnit nr. 1 og nr. 2 i selvangivelsen.

Et visuelt eksempel på udfyldning af 3-NDFL

Vi vil analysere en prøve af udfyldelse af 3-NDFL-erklæringen på konkret eksempel. Sergeev S.S. i 2017 modtog jeg en indkomst på 360.000 rubler (30.000 pr. måned). Arbejdsgiveren tilbageholdt 46.800 rubler fra hans indkomst. Sergeev har ret til sociale fradrag: 30.000 for egen uddannelse, 13.000 for sprog træning og 110.000 til behandling. Borgeren købte også en boligbygning til en værdi af 4,5 millioner rubler. Nedenfor kan du se, hvordan du udfylder alle arkene i 3-NDFL selvangivelsen.

Udfyld online

Vi tilbyder trin-for-trin algoritme Sådan udfyldes 3-NDFL-erklæringen på den officielle hjemmeside for Federal Tax Service via skatteyderens personlige konto.

For at kompilere en rapport online skal du registrere dig på Federal Tax Service-webstedet, logge ind på din personlige konto og også udstede et elektronisk digitalt signaturcertifikat. Operationerne vil ikke tage meget tid.

Du kan bruge din konto Med enkelt portal"Offentlige tjenester" - dette vil væsentligt forenkle registreringsproceduren og reducere den tid, det tager at udfylde 3-NDFL online gratis.

Så, trin-for-trin instruktion, eller et eksempel på udfyldelse af 3-NDFL online:

  1. Log ind på din skatteyders personlige konto med dit brugernavn. Indtast adgangskode. Gå til ND-forberedelsesafsnittet, som vist på billederne.

  1. Angiv rapporteringsperioden.

  1. Giv skatteyderoplysninger. De fleste oplysninger vil blive udfyldt automatisk. Tjek dataene. Hvis du har spørgsmål, så brug tip: Hold markøren over spørgsmålstegnet med højre side felter.

  1. Udfyld sektionen "Indkomst". Bemærk venligst at på på dette tidspunkt Det er muligt at udfylde oplysninger fra 2-NDFL-certifikatet. Den bliver først tilgængelig, efter at arbejdsgiveren har indsendt denne rapport.

  1. Indtast oplysninger om berettigede skattefradrag. Brug systemprompterne.

  1. Sidste afsnit. Tjek dine totaler. Hvis alt er korrekt, kan du generere en fil til at sende og underskrive den Elektronisk signatur og send det til Federal Tax Service.

  1. På denne side kan du straks udfylde og indsende en skatterefusionsansøgning. Efter at erklæringen er accepteret af systemet, kan du vedhæfte scannede bilag.

Overholdelse af skattelovgivningen er forudsætning enhver virksomheds funktion. For at varetage den tillagte kontrolfunktion har skattetilsynet udviklet et indberetningssystem, som omfatter en række dokumenter, som hver har sine egne regler for udfyldning og frist for indsendelse til skattemyndigheden. Blandt sådanne dokumenter er personlig indkomstbeskatningsattest 3 - hvad er det? Du kan finde svaret på dette spørgsmål i denne artikel, som diskuterer de vigtigste punkter, der afspejler funktionerne i denne rapporteringsformular.

Personlig indkomstbeskatningsattest 3 udleveret til skattekontoret - hvad er det?

Under skatteattesten Form 3 for personlig indkomstskat (som mere korrekt kaldes en selvangivelse) er der et dokument af en særlig prøve, hvis formål er at oplyse om, hvilke indtægter og udgifter skatteyderen har modtaget for indberetningsperioden. De kategorier af personer, der rapporterer indkomst modtaget ved at indgive denne erklæring, omfatter følgende:

  • individuelle iværksættere;
  • notarer;
  • advokater;
  • borgere, der har modtaget yderligere indkomst (for eksempel baseret på en transaktion for køb og salg af ejendom eller leje af en lejlighed/hus);

Det er værd at bemærke, at indtægter herfra ikke skal indberettes på din selvangivelse. Således fandt vi ud af, hvad 3 personlige indkomstskatter er for enkeltpersoner. Dette dokument indsendes til skattekontoret i overensstemmelse med registreringsstedet. Det er obligatorisk. Lad os bemærke, at i det tilfælde, hvor en registreret iværksætter ikke har udført sine aktiviteter i rapporteringsperioden og derfor ikke har modtaget indkomst, er han ikke fritaget for forpligtelsen til at indgive en erklæring til frister. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at udfylde en nulerklæring.

I hvilke situationer kan det være nødvendigt at indsende attest 3 for personlig indkomstskat?

Ud over indberetningsskemaet for modtaget indkomst har personskattebevis 3 et yderligere formål, som er muligheden for at modtage. Denne ret for enhver skatteyder er specificeret i skattelovgivningen, men den gives ikke automatisk. For at tilbageføre en del af den tidligere betalte indkomstskat til budgettet, skal du, hvis der er tilstrækkeligt grundlag, kontakte skattemyndigheden og indsende. Svaret på spørgsmålet om, hvad personbeskatningsattest 3 skal bruges til, er derfor ikke så klart, som det kan se ud ved første øjekast. Det er vigtigt at kende sine rettigheder, for ved hjælp af fradrag, der findes forskellige typer(ejendom, social), er der mulighed for at spare relativt et stort beløb Penge. Retten til tilbagebetaling af 13 % af det brugte beløb ved genberegning af indkomstskat er mulig under følgende omstændigheder:

  • erhvervelse af fast ejendom eller konstruktion heraf;
  • deltagelse i ;
  • at få uddannelse til på betalt basis(dine egne, børn eller nære slægtninge);
  • behandling på betalt basis;
  • betaling af frivillige pensionsforsikringsbidrag;
  • deltagelse i velgørenhed ved at give donationer.

Fx attest 3 personlig indkomstskat ved køb af lejlighed, som angiver alle nødvendige oplysninger om transaktionen, giver dig mulighed for at modtage et ejendomsskattefradrag på 13% af prisen på lejligheden (men ikke mere end 260 tusind rubler).

Således kan indgivelse af en 3. personlig selvangivelse tjene to forskellige formål:

  • betale indkomstskat;
  • tilbagebetale tidligere betalt indkomstskat.

Hvordan udfylder man den personlige skatsattest 3 korrekt?

Spørgsmålet om, hvor man kan få personlig indkomstbeskatningsattest 3, er ikke helt korrekt. Tilstedeværelsen og deklarationen af ​​3 personlige indkomstskatter er officielt etableret. Den første udstedes af arbejdsgiveren til de ansatte, der kræver bekræftelse af modtaget indkomst, den anden udfyldes uafhængigt, når ovennævnte situationer opstår.

Hvis du har spørgsmål om, hvad du skal skrive i en bestemt kolonne i selvangivelsen 3, kan du drage fordel af konsulentbistand fra specialister, der opkræver et bestemt honorar og giver omfattende information om rentespørgsmålet. Der er også portaler på internettet, som hjælper dig med at udfylde dette dokument online af udfylde de ønskede data.

Oplysningerne angivet i den 3. personangivelse er ret omfattende og omfatter følgende punkter:

  • personlige data om betaleren;
  • oplysninger fra dokumenter, der bekræfter tilstedeværelsen af ​​både yderligere indtægter og udgifter;
  • beregning af skattebetalinger ( total beløb, skattegrundlag, tilbageholdte skatter, skattefradrag og så videre).
Bemærk venligst, at nogle oplysninger om ansøgere skal gives i form af særlige koder (f.eks. lande- og dokumentkoder).

Med hensyn til fristen for indsendelse af en attest i form 3 for personlig indkomstskat, er den kun fastsat for de erklæringer, der afspejler oplysninger om modtaget ekstra indtægt og som der er betalt indkomstskat af. I det tilfælde, hvor situationen er den modsatte, og attesten har til formål at ansøge om tilbagebetaling af en del af afgiften, er fristen for indgivelsen ikke strengt bundet til bestemte datoer. Indgivelsen af ​​en sådan erklæring sker udelukkende pr forgodtbefindende på et tidspunkt, der er passende for ansøgeren. Det skal dog huskes, at det ifølge loven er muligt at tilbagebetale en del af skattebetalingerne i højst de sidste tre år. Derfor fra det øjeblik du betaler for dit studie eller for eksempel indkøb

Form 3-NDFL er en selvangivelse for personlig indkomstskat. På baggrund af resultaterne fra 2017 kan enkelte skatteydere, der er specificeret i art. 227, 227.1 og stk. 1 i art. 228 i Den Russiske Føderations skattelov (artikel 216, stk. 1 i artikel 229 i Den Russiske Føderations skattelov).

Personer, der skal indsende en 3-NDFL-erklæring, omfatter især individuelle iværksættere, der bruger fælles system beskatning (klausul 1, paragraf 1, paragraf 5, artikel 227 i Den Russiske Føderations skattelov), såvel som borgere, der solgte en lejlighed arvet eller doneret af et familiemedlem inden udløbet af 3 år (klausul 17.1, artikel 217 , artikel 217.1, paragraf 2, paragraf 1, paragraf 2 i artikel 228 i Den Russiske Føderations skattelov).

De personer, der ikke skal indsende selvangivelse, kan gøre det på eget initiativ. For eksempel at få skattefradrag ved køb af lejlighed el jordlod til boligbyggeri (klausul 3, paragraf 1, paragraf 7, artikel 220, paragraf 2, artikel 229 i Den Russiske Føderations skattelov).

I vores konsultation vil vi give en formular og prøve til udfyldelse af 3-NDFL-erklæringen i 2018.

Formular 3-NDFL i 2018: download formularen

Selvangivelsesformularen i formular 3-NDFL for 2017 blev godkendt ved kendelse fra Federal Tax Service dateret 24. december 2014 nr. ММВ-7-11/671@. Det er nødvendigt at tage højde for, at når du indsender formular 3-NDFL for 2017, startende fra 02/19/2018, er det nødvendigt at tage højde for ændringerne i formularen ved ordre fra Federal Tax Service dateret 10/25/ 2017 nr. ММВ-7-11/822@.

Indtil denne dato kan skatteydere indsende en erklæring på både den "gamle" og "nye" formular (brev fra Federal Tax Service dateret 21. december 2017 nr. GD-4-11/26061).
For formular 3-NDFL kan du downloade formularen indsendt til skattekontoret ved at bruge den "gamle" formular ved at bruge linket nedenfor:

Den opdaterede selvangivelsesformular i formular 3-NDFL (under hensyntagen til den føderale skattetjenestes kendelse dateret 25. oktober 2017 nr. ММВ-7-11/822@) kan downloades.

Formular 3-NDFL kan indsendes både på papir og elektronisk.

For at afgive en erklæring på papir skal den udfyldes i hånden eller udarbejdes på computer og udskrives. Du skal bruge blå eller sort blæk.

Erklæring 3-NDFL indeholder mange ark og sektioner. Og for ikke at blive forvirret over, hvilke ark du skal udfylde, er det lettere at udarbejde erklæringen:

  • eller brug særlige programmer til påfyldning. Så for eksempel på Federal Tax Service-webstedet www.nalog.ru i afsnittet "Software - Declaration" indeholder et program udviklet af skattemyndighederne, som efter installation på din computer kan bruges til at udfylde en selvangivelse for 2017;
  • eller udfyld og indsend erklæringen online på Federal Tax Service-webstedet i den interaktive tjeneste "Taxpayer Personal Account for Individuals". I personlig konto Du kan ikke kun udarbejde, underskrive elektronisk og sende selve erklæringen, men også de vedhæftede dokumenter, inkl. ansøgning om tilbagebetaling af skat. Derfor kan denne mulighed for at udarbejde en erklæring betragtes som den mest bekvemme.

Sammensætning af selvangivelsen og proceduren for udfyldelse af den

Formular 3-NDFL består af obligatoriske ark og sektioner samt ark, der kun udfyldes af individuelle skatteydere (klausul 2.1 i proceduren, godkendt ved ordre fra Federal Tax Service dateret 24. december 2014 nr. ММВ-7-11 /671@).

Derfor skal alle personer, der indsender en 3-NDFL-erklæring, udfylde en erklæring i følgende sammensætning:

  • Titel side;
  • § 1 "Oplysninger om de afgiftsbeløb, der skal betales (tillæg) til budgettet/refusion fra budgettet";
  • Afsnit 2 "Beregning af beskatningsgrundlaget og størrelsen af ​​skat af indkomst beskattet efter satsen."

Bladene A, B, C, D, D1, D2, E1, E2, G, Z, I i 3-NDFL-angivelsen bruges til at beregne afgiftsgrundlag og afgiftsbeløb og udfyldes efter behov.

For eksempel udfylder en borger, der modtager indkomst fra kilder i Den Russiske Føderation, indgiver en selvangivelse i forbindelse med salg af en lejlighed, følgende ark ud over den obligatoriske del:

  • Blad A "Indkomst fra kilder i Den Russiske Føderation»;
  • Blad D2 "Beregning af ejendomsskattefradrag for indkomst ved salg af ejendom og ejendomsrettigheder."

Og hvis en sådan person også har købt en lejlighed i 2016 og påberåber sig skattefradrag i forbindelse hermed, anfører han, udover at Titel side, afsnit 1 og 2, samt ark A og ark D2 yderligere:

  • Blad D1 "Beregning af ejendomsskattefradrag for udgifter til nybyggeri eller erhvervelse af fast ejendom."

Den detaljerede procedure for udfyldning af arkene og sektionerne af 3-NDFL-erklæringen er angivet i bilag nr. 2 til Federal Tax Service Order No. MMV-7-11/671@ dateret 24. december 2014.

Frister for indsendelse af 3-NDFL-erklæringen

I almindelig sag 3-NDFL-erklæringen indsendes senest den 30. april året efter den udløbne skatteperiode (

Inden du udfylder 3-NDFL-erklæringen for skattefradrag (ejendom, social og standard), skal du downloade programmet til udfyldelse af selvangivelsen. Du kan downloade det enten på vores hjemmeside eller på den officielle hjemmeside gnivc.ru. Herefter kan du begynde at udfylde. Inden dette skal du naturligvis fremlægge alle de nødvendige dokumenter for at modtage skattefradrag, fordi mest vi bliver nødt til at tage data derfra. Efter at have udfyldt 3-NDFL-erklæringen i programmet, kan du straks tjekke din erklæring for 2018 eller tidligere år. Hvorefter du kan printe den ud, eller hvis du ikke er sikker på dine evner, kan du gemme filen med dit arbejde på et flashdrev og ved indsendelse af erklæringen, hvis noget er udfyldt forkert, bede inspektøren om at rette din erklæring . Du kan også gemme den i PDF-format. Så lad os komme i gang...

Først skal du udfylde de tre nødvendige punkter i programmet i henhold til eksemplerne.

Og så går vi direkte over til skattefradrag og udfyldning af prøver

Efter åbning af erklæringsprogrammet vises det første felt til udfyldelse af betingelserne foran dig - alt er ret enkelt her.

1. Vælg typen af ​​erklæring 3-NDFL

2. Kontrolnummer - vælg dit kontrolnummer

Om hvad der skal gøres for

1. Vælg skattesatsen øverst, standard er 13 %

2. Dernæst skal vi tilføje betalingskilden - dvs. din arbejdsgiver, og du skal angive hans TIN, KPP, OKTMO; alle disse data kan findes i 2-NDFL-certifikatet udstedt af din arbejdsgiver. Alle oplysninger om din arbejdsgiver er angivet i det i afsnit 1: "Data om skatteagenten"

Først skal du sørge for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet på fanen standardfradrag "giv standardfradrag" (Hvis du vil modtage både standard- og ejendomsfradrag, skal du udfylde begge faner)

1. Hvis du har købt en bolig og ønsker at få fradrag i ejendomsskatten, så gå til fanen hus, sæt flueben i afkrydsningsfeltet - angiv ejendomsskattefradrag